VE25

Titel

Vorgang

Funktionsbeschreibung

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Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Auftrags-Nr.1Ident eines Kunden-Vorgangs.
auftab.aufnr
Auftragsart1Ident der Auftragsart.
auftab.auart
Bezeichnung1max. 30-stellige Bezeichnung.
auatab.bez30
Kostenträger1Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
auftab.ktr
An KTR-Ticket verknüpfen1
Fax1Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99).
auftab.fax
Auftragsart1Ident der Auftragsart.
auatab.auart
E-Mail1Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de).
auftab.email
Begründung1
auftab.gutart
Bestell-Kennzeichen1Wert - Formulartext - Bezeichnung
1 - BTE - Telefonisch
2 - BSR - Schriftlich
3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr.
4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden
in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen)
5 - BTL - Ihre Bestelldaten
6 - BTB - Ihre Bestellnummer
7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex)
8 - BPM - per E-mail
9 - BPS - persönlich
10 - BRE - Retoure

Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.
auftab.bstkz
Bestelldatum
auftab.bstdat
Bestelldatum
Bestell-Text1
auftab.bsttxt
Vermerk 21zweite Zeile Vermerk
auftab.bsttxt2
Rahmen-Vereinbarung1
Vermerk 31
auftab.bsttxt3
Sachbearbeiter1Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters.

Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler:
Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen.

Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.
auftab.sachb
Konditionsvorlage1Die Konditionen dieser Kunden-Nr werden herangezogen.
auftab.kondvorlage
Kunden-Nr.1Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
auftab.konto
Liefer-Datum
Liefertermin
auftab.liefkwt
Liefertermine1
Lieferadresse1
Preise1
Rechnungsadresse1
Konditionen1
Texte1
Vertreter1
Kostenträger1Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
Kosten übertragen1
Dokumente1
Auftrags-Deckblatt1
Positions-Nr.10 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition
POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer
auptab.posnr
Unterposition-Nr.10: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer)
0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste)
POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag
POSOFF = 1000
auptab.uposnr
Artikel-Nr.1Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
auptab.artnr
Bezeichnung 11Bezeichnung 1 des Artikels.

Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
arttab.artbez1
Bestellmenge1
auptab.besmg
Bearbeitungsmenge1
auptab.melmg
Beschaffungs-SL.1Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation).

Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.
auptab.blasl
Neunummerierung1
Produktionssperre1
urspr. CAP-Artikel beibehalten1
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

SchalterBezeichnung
AUFT_VE25_ANGINAKTIVAngebot nach Kopieren in KA inaktiv schalten
AUFT_VE25_ANKACAPBeim Kopieren AN nach KA neue Artikel erzeugen (CAP-Suite)
AUFT_VE25_ANKAERLAngebot nach Kopieren in Kundenauftrag erledigen
AUFT_VE25_BSTDATStandardeinstellung Bestelldatum
AUFT_VE25_BSTTXTStandardeinstellung Bestelltext
AUFT_VE25_BSTTXT2Standardeinstellung Vermerk 2
AUFT_VE25_BSTTXT3Standardeinstellung Vermerk 3
AUFT_VE25_DOKUMENTEStandardeinstellung Dokumente
AUFT_VE25_EMAILStandardeinstellung Email
AUFT_VE25_FAXStandardeinstellung Fax
AUFT_VE25_GUTARTBeim Kopieren in eine Gutschrift muss die Gutschriftsart ang
AUFT_VE25_INIT_IMMERLua-Script zur Feld-Vorbelegung immer ausführen
AUFT_VE25_INITSCRIPTLua-Script zur Feld-Vorbelegung
AUFT_VE25_KONDVORLAGStandardeinstellung Konditionsvorlage
AUFT_VE25_SACHBStandardeinstellung Sachbearbeiter

Tags

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