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Kundenvorgänge Archiv

Funktionsbeschreibung

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SYS:VE40 (Beschreibung)
SYS:VE40 (Beschreibung)

Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Kunden-Nr.1Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
aautab.konto
Auftragsart1Ident der Auftragsart.
aautab.auart
1
POPTEXT.ve40_Reparatur
Artikel-Nr.1Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
aaptab.artnr
Prozess-Name1
arttab.prozname
Formular1Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt.

Tabelle artdoku:
Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet:
DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden
DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden
DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden
Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4
1
1
POPTEXT.ve40_Untermass
Datum1Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ.
1
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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SYS:VE40 (Details)
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Zugehöriges

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SYS:VE40 (Links)
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Dialog-Schalter

SchalterBezeichnung
AUFT_VE40_PRUEFBELDAPrüfen man. Rechnungsdatum
AUFT_VE40_STORNO_SAMStorno von Sammelrechnungen aktivieren (siehe Beschreibung!)
AUFT_VE40_STORNOBEGRPflichtfeld Storno Begründung
AUFT_VE40_STORNOMELDWarnmeldung bei Lieferschein-Storno

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