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Titel

Kundenvorgang

Funktionsbeschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (VE85 (Beschreibung))!

Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Auftragsart1Ident der Auftragsart.
auftab.auart
Terminart1
auftab.terart
Kunden-Nr.1Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
auftab.konto
Auftragsklärung1
auftab.kzaufkl
Geschäftsart1
auftab.geart
Auftrags-Nr.1Ident eines Kunden-Vorgangs.
auftab.aufnr
Sperr-Kz. Auftrag1Auftrags-Sperre VE11
0 = aktiv (nicht gesperrt)
1 = inaktiv (gesperrt)
auftab.kzsperr
Wert1Wert

In Zu/Abschlags-Modellen ist, je nach Zu/Abschlags-Kz., entweder der Positionswert (Positions-Zu/Abschlag)
oder der Nettowarenwert (Auftrags-Zu/Abschlag) gemeint.
Kostenträger1Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
auftab.ktr
Gutschriftsart1
auftab.gutart
Bestell-KennzeichenWert - Formulartext - Bezeichnung
1 - BTE - Telefonisch
2 - BSR - Schriftlich
3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr.
4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden
in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen)
5 - BTL - Ihre Bestelldaten
6 - BTB - Ihre Bestellnummer
7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex)
8 - BPM - per E-mail
9 - BPS - persönlich
10 - BRE - Retoure

Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.
auftab.bstkz
Bestelldatum1
auftab.bstdat
Vorgangs-Nr.1Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen.
Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.
auftab.vorgnr
Bestell-Text1
auftab.bsttxt
Vermerk 21zweite Zeile Vermerk
auftab.bsttxt2
Fax1Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99).
auftab.fax
E-Mail1Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de).
auftab.email
Sachbearbeiter1Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst.
auftab.ausachb
Sachbearbeiter1Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters.

Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler:
Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen.

Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.
auftab.sachb
Techn. Sachbearb.1Technischer Sachbearbeiter

Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.
auftab.tesachb
Versand-AdressNr.1Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
auftab.unrlief
Beleg-Nr.1Hier wird eine manuelle Belegnummer eingetragen.
EK-Nr Streckeng.1Einkaufs-Nr Streckengeschäft Format:

Stelle 1-2 Einkaufsart
Stelle 3-10 Einkaufs-Nr.
auftab.eknrstr
Vertreter1Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet.

In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.
auftab.vertreter
Vertreter 21
auftab.vertr1
Vertreter 31
auftab.vertr2
Zahlungsbedingung1
auftab.zbedinl
Lieferbedingung1Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).
auftab.liefbed
Steuer-SL. Konto1Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen.
(siehe Parametertabelle ssktab).
auftab.stschlk
1
POPTEXT.ve85_drvorlage
Pickvorrat Priorität1Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren.
auftab.pickprio
Lager-Nr.1Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.
auftab.lagernr
Liefer-Datum
Liefertermin
auftab.liefkwt
Leistungsdatum1
auftab.leistdat
Lieferschein-Nr. extern1
auftab.linrext
Vermerk 31
auftab.bsttxt3
Nettowarenwert1Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
auftab.nettoinl
Nettowarenwert Fremdwährung1Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung
auftab.nettoexp
Rechnungsbetrag1Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer

Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.
auftab.rgwertinl
Rechnungsbetrag Fremdwährung1
auftab.rgwertexp
Laufende Nr.1Laufende Zählnummer.
auztab.lfdnr
Sonder-Artikel1
auztab.zuabartnr
Sonderartikel-Bezeichnung 11Sonderartikel-Bezeichnung 1
auztab.sabez1
Zuschlag-%1Hier wird ein prozentualer Mehrverbrauch hinterlegt.
auztab.zuproz
Zu/Abschlag Wert1Absoluter Zu -/ Abschlag.
auztab.zuabwert
Einmal-Zu/Abschl.1Dieses Kennzeichen wird verwendet, um für positionsbezogene absolute Zu/Abschläge zu definieren, ob sie nur einmal oder bei jeder Rechnung berechnet werden sollen. Dabei gibt es folgende Werte:
0 = bei jeder Rechnung berechnen
1 = nur einmal (bei der 1. Rechnung) vollständig berechnen
2 = kennzeichnet eine Position, bei der der Einmal-Zu/Abschlag bereits berechnet wurde
auztab.kzeinmal
Kz. Zu/Ab auf Netto1Dieses Kennzeichen steuert, ob ein Zu/Abschlag nur auf Positionen mit Bruttopreis wirkt oder auch auf Positionen mit Nettopreis.
0 = nicht für Positionen mit Kz. Netto
1 = für Brutto+Netto Positionen

Die Vorbelegung wird aus dem Systemsteuerungsparameter AUFT_ZUAB_KZNETTO ermittelt. ACHTUNG dort sind die Werte vertauscht!
auztab.kznpos
Rechenvorschrift1Dieses Feld definiert, wie der Zu/Abschlag berechnet wird.

1 - Prozent-Wert
2 - Absolut-Wert
3 - Menge * Wert (aufgerundet)
4 - Menge * Wert (nicht gerundet)
5 - alt. Menge * Wert (aufgerundet)
6 - alt. Menge * Wert (nicht gerundet)
7 - Prozent-Wert zu Absolut-Wert (aufgerundet)
8 - Prozent-Wert zu Absolut-Wert (nicht aufgerundet)
9 - Prozent-Wert zu Absolut-Wert (kaufm. gerundet)
10 - Menge * Gewicht * Wert (aufgerundet)
11 - Menge * Gewicht * Wert (nicht gerundet)
12 - Anzahl Packstücke * Wert (aufgerundet)
13 - Anzahl Packstücke * wert (nicht gerundet)

Die Rechenformeln 12/13 sind nur im Vertrieb verfügbar und werden im Einkauf nicht ausgewertet.
auztab.zuabformel
Nettominderung10 = wird in den Warenwert gerechnet, bezieht sich auf den Nettowert
1 = wird nicht in Warenwert gerechnet, bezieht sich auf Warenwert
9 = kennzeichnet MwSt-Positionen
auztab.nettomin
Positions-Nr.10 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition
POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer
auptab.posnr
Lager-Nr.1Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.
auptab.lagernr
Kennzeichen manuelle Preisänd.1M (Manueller Preis) wenn der Preis manuell eingetragen wird oder Preislistenpreis manuell geändert wurde.
R (Rahmenauftrag) wenn der Preis aus einer Rahmenvereinbarung herangezogen wurde.
auptab.kzman
Mengeneinheit1
auptab.mehsl
Mengenfaktor1Kurzident des Mengenfaktors.

Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert.
auptab.pehsl
Artikel-Nr.1Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
auptab.artnr
Beschaffungs-SL.1Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation).

Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.
auptab.blasl
Bestellmenge1
auptab.besmg
Per-Faktor1Dieser Faktor dient zur Umrechnung von einer Mengeneinheit in eine andere Mengeneinheit, z.B. Stück in kg.
auptab.umrfaktor
Bestellmenge (ext)1
VK-Preis1VK-Preis Brutto Inland (Hauswaehrung)
auptab.vkbrutto
VK-Preis Fremdwährung1VK-Preis Brutto Ausland (Fremdwaehrung)
auptab.vkbrexp
Positionswert1Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung)
auptab.posbrinl
Positionswert Brutto Fremdw.1Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung)
auptab.posbrexp
Kunden-Artikel-Nr.1Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen.
Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter
auf den externen Formularen angedruckt.
kdatab.artnrkd
Positionswert Netto1Positionswert Netto Inland (Hauswaehrung)
auptab.posneinl
Positionswert Netto Fremdw.1Positionswert Netto Ausland (Fremdwaehrung)
auptab.posneexp
Berechnungskz.1Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird.
auptab.kzber
Kz. Nettopreis1Dieses Feld steuert die Zu-/Abschlagsberechnung im Kundenauftrag.
Zu-/Abschläge - auf Positions- und Vorgangsebene - werden nur berechnet, wenn dieses Feld auf Brutto sitzt.
Brutto = 0
Netto = 1
auptab.kznetto
Bonus berechtigt10=kein Bonus
1=Bonusberechtigt.
auptab.kzbonber
Rabattgruppe1Ident der Rabattgruppe.
arttab.rabgrp
Liefertermin
auptab.liefkwt
Lieferz.-SL1Diesese Feld wird verwendet zum Andruck von Lieferzeittext auf Angeboten.
auptab.liefzeitsl
Dispo-Nr.1In diesem Feld wird der Ident eines Disposatzes eingetragen. Der Ident wird bei Eigenfertigungsteilen auf den Fertigungsauftrag weitergegeben. Hat ein Teil zu fertigende Baugruppen, so werden für die Unterfertigungsaufträge neue Nummern vergeben. Der Zusammenhalt erfolgt über das Feld 'endprod' Endprodukt.
auptab.auidnr
Liefertext1
auptab.lieftxt
Liefer-Datum ext.
Liefertermin ext.
auptab.liefkwtext
Lieferzusage1Lieferzusage-SL
auptab.kzliefkwtext
Vertreter1Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet.

In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.
Vertreter-%-21
Vertreter 21
Kommission-Nr.1
auptab.kommnr
Kunden-Positions-Nr.1Positions-Nr. der Bestellung.
auptab.kdposnr
Abruf-Auftragsart1
auptab.abrauart
Rahmen-Auftrag1
auptab.abrnr
Rahmenauftrag Pos.1
auptab.abrpos
1Rechnungs-Nr. für Warenrückgaben.
Nimmt eine Rechnungs-Nummer aus dem Vorgangsarchiv auf.
Beim Kopiervorgang in eine Gutschrift werden sowohl Preise als auch Vertreter aus dieser Rechnungsposition gezogen.

siehe auch:
posnrwr
AUFT_WR_AUART
Konzept Warenrückgaben (Helios)
auptab.rechnrwr
1Rechnungspositions-Nr. für Warenrückgaben.
Nimmt eine Rechnungspositions-Nummer aus dem Vorgangsarchiv auf.
Beim Kopiervorgang in eine Gutschrift werden sowohl Preise als auch Vertreter aus dieser Rechnungsposition gezogen.

siehe auch:
rechnrwr
AUFT_WR_AUART
Konzept Warenrückgaben (Helios)
auptab.posnrwr
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (VE85 (Details))!

Zugehöriges

Bitte Beschreibung pflegen (VE85 (Links))!

Dialog-Schalter

SchalterBezeichnung
AUFT_VE85_ANZDVSAufruf DVS10 auch im Anzeigemodus
AUFT_VE85_AUNOTIZAnzeigen Auftrags-Notiz
AUFT_VE85_BSTKZVorbelegung Vermerk-Art
AUFT_VE85_INAKTIVSIMGesperrte (inaktive) Kundenaufträge simulieren
AUFT_VE85_KDNOTIZAnzeigen Kunden-Notiz
AUFT_VE85_KDNOTIZUAnzeigen Kunden-Notiz für Liefer- und Rechnungs-Adressen
AUFT_VE85_PVERSADRVersandadresse nicht mehr änderbar nachdem Picksätze gedruck
AUFT_VE85_TERARTSteuert die Vorbelegung der Terminart
DVS_DNDTEXT60Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop
DVS_DNDZUSVERKNZusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop
DVS_DRAGNDROPDrag&Drop von Dokumenten ins DVS

Tags

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