Versionen im Vergleich
verglichen mit
Schlüssel
- Diese Zeile wurde hinzugefügt.
- Diese Zeile wurde entfernt.
- Formatierung wurde geändert.
Kommentar:
auto sync 2024-10-25T16:07:53+00:00
Titel
LieferantenvorgangFunktionsbeschreibung
Seite einschließen | ||||
---|---|---|---|---|
|
Felder
Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
---|---|---|
Einkaufs-Nr. | bektab.eknr | |
Bestell-Art | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart. | bektab.bausl |
Verpackungsmenge | bestab.vehmenge | |
Kostenträger | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. | bestab.ktr |
Lieferadresse | bektab.kontolief | |
Versand-Adress-Nr. | Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet. | bektab.unrlief |
Empfänger Beistellung | Empfänger Kunden-Nr für Beistell-Lieferschein und ARGA-Lieferschein | bektab.kontoempf |
Empfänger-Adress-Nr. | Empfänger Adress-Nr für Beistell-Lieferschein | bektab.unrempf |
Auftr.Nr. Streckeng. | Auftragsnummer Streckengeschäft Format: Stelle 1-2 Auftragsart Stelle 3-10 Auftrags-Nr. | bektab.aufnrstr |
Kunde/Lieferant-Nr. | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | bektab.konto |
Art | Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL. | bektab.ansprart |
Ansprechpartner Nr. | bektab.ansprlfdnr | |
Telefon | Die international gültige Telefon-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-0). | asptab.telefon |
Kommission-Nr. | bestab.kommnr | |
Bestätigungs-Nr. | ||
Datum Bestätigung | ||
Techn. Sachbearb. | Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat. | bektab.tesachb |
Sachb.-Einkauf | bektab.sachbek | |
Bestell-Kennzeichen | Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden. | bektab.bstkz |
Bestell-Text | bektab.bsttxt | |
Vermerk 3 | bektab.bsttxt3 | |
Einkauf-Positions-Nr. | bestab.ekposnr | |
Per-Faktor | Dieser Faktor dient zur Umrechnung von einer Mengeneinheit in eine andere Mengeneinheit, z.B. Stück in kg. | bestab.umrfaktor |
Rechnungsbetrag | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. | bektab.rgwertinl |
Rechnungsbetrag Fremdwährung | bektab.rgwertexp | |
Nettowarenwert | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung | bektab.nettoinl |
Nettowarenwert Fremdwährung | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung | bektab.nettoexp |
Mehrwertsteuer | bektab.mwstwert | |
MWSteuerMwSt FW | bektab.mwstexp | |
Artikel-Nr. | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | bestab.artnr |
Bestellmenge | bestab.besmg | |
Einzelpreis Fremd | bestab.epreisexp | |
EK-Preis | bestab.epreis | |
Preisübernahme | ||
Positionswert Brutto Fremdw. | Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung) | bestab.posbrexp |
Positionswert | Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung) | bestab.posbrinl |
Liefer-Datum | ||
Liefertermin | bestab.liefkwt | |
Urspr. Lieferdatum | ||
Urspr. Termin | bestab.uliefkwt | |
Bestätigungs-Nr. | bestab.bestnr | |
Datum Bestätigung | bestab.bestdat | |
Geliefert | ||
Datum Versandanzeige | bestab.vsadat | |
Zu/Abschläge neu rechnen | ||
Urspr. Termin setzen | ||
Lager-Nr. | Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an. | bestab.lagernr |
Beschaffungs-SL. | Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert. | bestab.blasl |
Bezeichnung 1 | Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert. | arttab.artbez1 |
Mengenfaktor | Kurzident des Mengenfaktors. Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert. | bestab.pehsl |
Kunden/Lieferanten-Artikel-Nr. | Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen. Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter auf den externen Formularen angedruckt. | kpktab.artnrkd |
Norm-Arbeitsgang | Interner Ident für einen Arbeitsgang. Norm-Arbeitsgänge werden im Dialog WS80 gepflegt. | bestab.agnr |
Berechnungskz. | Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird. | bestab.kzber |
Einmal-Zu/Abschl.1 | Dieses Kennzeichen wird verwendet, um für positionsbezogene absolute Zu/Abschläge zu definieren, ob sie nur einmal oder bei jeder Rechnung berechnet werden sollen. Dabei gibt es folgende Werte: 0 = bei jeder Rechnung berechnen 1 = nur einmal (bei der 1. Rechnung) vollständig berechnen 2 = kennzeichnet eine Position, bei der der Einmal-Zu/Abschlag bereits berechnet wurde | bestab.kzeinmal |
Nettominderung1 | 0 = wird in den Warenwert gerechnet, bezieht sich auf den Nettowert 1 = wird nicht in Warenwert gerechnet, bezieht sich auf Warenwert 9 = kennzeichnet MwSt-Positionen | bestab.nettomin |
Auftragsart | Ident der Auftragsart. | bestab.auart |
Auftrags-Nr. | Ident eines Kunden-Vorgangs. | bestab.aufnr |
Positions-Nr. | 0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer | bestab.posnr |
Unterposition-Nr. | 0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer) 0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste) POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag POSOFF = 1000 | bestab.uposnr |
Detailbeschreibung
Seite einschließen | ||||
---|---|---|---|---|
|
Zugehöriges
Seite einschließen | ||||
---|---|---|---|---|
|
Dialog-Schalter
Schalter | Bezeichnung |
---|---|
DVS_DNDIMPORT | DMS-Import nach Drag&Drop steuern |
DVS_DNDTEXT60 | Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop |
DVS_DNDZUSVERKN | Zusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop |
DVS_DRAGNDROP | Drag&Drop von Dokumenten ins DVS |
EINK_EK11_BESTIMMORT | Eingabe Bestimmungsort |
EINK_EK11_BESTXT | Übernahme Bestelltext aus BV |
EINK_EK11_EXT_SAEGEN | ext. Sägen |
EINK_EK11_FATSCRIPT | Lua-Script nach Umterminierung FA zu EK-Position |
EINK_EK11_FAUMTERM | FA umterminieren, wenn Liefertermin geändert wird |
EINK_EK11_HLIEFVOR | Vorschlag Hauptlieferant bei Artikeleingabe |
EINK_EK11_KEINUMRF | Umrechnungsfaktor nicht automatisch ermitteln |
EINK_EK11_KONTOSCRIPT | Lua-Script Prüfen Konto-Nr |
EINK_EK11_KTR | Vorbelegung Kostenträger |
EINK_EK11_LBHTEXT | Fenster für Laenge/Breite/Höhe-Text |
EINK_EK11_LIEFERADR | Prüfung Lieferadresse |
EINK_EK11_LIEFPREIS | Anzeige KP30 wenn Preise für andere Lieferanten hinterlegt |
EINK_EK11_NOTIZEN | Anzeige Notizen |
EINK_EK11_POSKONTEXT | Kontext-Menu Positionen |
EINK_EK11_PREISUEB | Preisübernahme mit Staffelmenge |
EINK_EK11_PREISWAHL | PPE28 Preisauswahl |
EINK_EK11_PRUEFLAD | Prüfung Lieferadresse bei Übernahme BV |
EINK_EK11_STR_POS | Auswahl Aufträge Streckengeschäft |
EINK_EK11_SUCHAUFNR | Anzeige Suchbutton Auftrags-Nr. zum Kostenträger |
EINK_EK11_TELEFON | Anzeige Telefon und Fax |
EINK_EK11_TERMIN3 | Liefertermin aus Lieferzeit vorbelegen |
EINK_EK11_UPDATE_UMR | Aktualisierung Umrechnungsfaktor in EK11 |
EINK_EK11_URTERMIN | Anzeige Ursprungstermin |
EINK_EK11_VEHMENGE | Eingabe Verpackungsmenge |
EINK_EK11_VKST_STR | Verarbeitung von VK-Stücklisten bei Streckenabwicklung |
EINK_EK11_WÄHLHILFE | Wählhilfe Ansprechpartner |
EINK_EK11_ZUABSCHL | Zu/Abschläge neu rechnen |
EINK_EKXX_ULIEFKWT | Vorbelegung 'Urspr. Termin setzen' |
Tags
Seite einschließen | ||||
---|---|---|---|---|
|