KAN10
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Titel
Kundenauftrags-NAVIFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (KAN10 (Beschreibung))!Felder
Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
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Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | bestab.aufnr |
Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | bestab.konto |
Positions-Nr.1 | 0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer | bestab.posnr |
Formular1 | Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt. Tabelle artdoku: Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet: DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4 | baktab.formular |
Datum1 | Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ. | baktab.datum |
Bewegungs-Datum1 | ||
Bewegungs-SL1 | Ident des Bewegungsschlüssels. | bewtab.bewsl |
Planungshorizont1 |
Detailbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (KAN10 (Details))!Zugehöriges
Bitte Beschreibung pflegen (KAN10 (Links))!Dialog-Schalter
Schalter | Bezeichnung |
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MAWI_KAN10_FTAUFTRAG | Fehlteileliste nur für selektierten Auftrag generieren |
Tags
Bitte Beschreibung pflegen (KAN10 (Tags))!Einführung | |
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Version: | 5.01.212 |
Call: | 33453 |
OP/AA: | 16099 / 120385 |
Datum: | 2013/05/16 |