addisonini.org
Die Datei ''addisonini.org'' ist die Vorlage für die Ini-Datei addison.ini.
#============================================================================== # Dateiname: addison.ini # Muster: addisonini.org # # Hier werden die Einstellungen fuer die ADDISON FIBU-Schnittstelle festgelegt. # # Die Musterdatei 'addisonini.org' muss in das 'admin'-Verzeichnis von # Syslog-PPS kopiert werden. Dort muss der Dateiname geändert werden in # 'addison.ini'. Danach können die Einstellungen an die Kundenanforderungen # angepasst werden. # # 2011/01/11 Steffen Kern #============================================================================== #============================================================================== # DATEIPFAD (S) # Verzeichnis in dem die Exportdateien abgelegt werden #============================================================================== DATEIPFAD = "D:\temp" #============================================================================== # KTR_UEBERGEBEN (I) # 1 = Kostentraeger in Schnittstelle uebergeben # 0 = Kostentraeger nicht uebergeben #============================================================================== KTR_UEBERGEBEN = 0 #============================================================================== # KST_UEBERGEBEN (I) # 1 = Kostenstelle in Schnittstelle uebergeben # 0 = Kostenstelle nicht uebergeben #============================================================================== KST_UEBERGEBEN = 0 #============================================================================== # SR_VORGNR_RECHNR_KONTO (S) # Liste (Trennzeichen Komma) von Kundennummern, bei denen bei Sammelrechnungen # die Vorgangsnummer als Rechungsnummer übergeben werden soll. #============================================================================== SR_VORGNR_RECHNR_KONTO = "" #============================================================================== # BELEGNR2_UEBERGEBEN (I) # 1 = Bei einer Storno-Rechnung/Storno-Gutschrift "S" übergeben # 0 = Kein Storno-KZ "S" uebergeben #============================================================================== BELEGNR2_UEBERGEBEN = 0 #============================================================================== # RA_BUCHTEXT (I) # Buchungstext RE (Debitoren) - ersetzt zusammen mit RE_BUCHTEXT den Parameter # BUCHTEXT, wenn RA_BUCHTEXT nicht gesetzt ist wird stattdessen der Parameter # BUCHTEXT verwendet (wenn vorhanden). # 0 = leer # 1 = Vorgangsnummer # 2 = Kundenname 1 (default) # 3 = Bestell-Text/Vermerk 1 (aautab.bsttxt) # 4 = Vermerk 2 (aautab.bsttxt2) # 5 = Vermerk 3 (aautab.bsttxt3) #============================================================================== RA_BUCHTEXT = 2 #============================================================================== # RE_BUCHTEXT (I) # Buchungstext RE (Kreditoren) - ersetzt zusammen mit RA_BUCHTEXT den Parameter # BUCHTEXT, wenn RE_BUCHTEXT nicht gesetzt ist wird stattdessen der Parameter # BUCHTEXT verwendet (wenn vorhanden). # 0 = leer # 1 = Vorgangsnummer # 2 = Kundenname 1 (default) #============================================================================== RE_BUCHTEXT = 2