varialini.org
Die Datei ''varialini.org'' ist die Vorlage für die Ini-Datei varial.ini.
# varial.ini ist die Parameter-Datei, in der Programmparameter fuer # das Varial-Datenübernahme abgelegt werden koennen. # # Es bestehen folgende Moeglichkeiten : # # (WORD) Txt = 1234 -> SY_ParGetInt( "Txt" ); # (DOUBLE) Txt = 12.34 -> SY_ParGetDouble( "Txt" ); # (STRING) Txt = "1234" -> SY_ParGetString( "Txt" ); # # Jeder Parameter beginnt mit einem Kennstring (Bestehend aus Alpha-Zeichen) # Bei Strings kann der Kennstring auch numerische Zeichen enthalten. # # Auf die System-Einstellungen kann auch mit der Funktion SY_Getenv( "Txt" ) # zugegriffen werden. # # 19.09.2002 E.Marusik #============================================================================== # Verzeichnis, wo alle Export- , Proto- Dateien liegen #============================================================================== DATEIPFAD = "c:\Syslog_work\tmp" #============================================================================== # # Übergabe der Kostenstellen und Kostenträger an Varial ( Einkauf ) # 0 = Kostenträger/Kostenstelle werden nicht übergeben # 1 = Die Kostenstenstelle wird übergeben # 2 = Anstelle der Kostenstelle wird der Kostenträger aus der Einkaufsauftragsposition übergeben. # 3 = Die Kostenstelle der Einkaufsauftragsposiiton wird übergeben. # Zusätzlich wird der Kostenträger der Auftragsposition übergeben. # # Mit diesem Schalter steuert man, ob nur die Kostenstelle (1), nur der Kostenträger (2) oder # ob die Kostenstelle und der Kostenträger (3) an Varial übergeben werden soll. # #============================================================================== EINK_FIBU_KORE = 3 #============================================================================== # # Übergabe der Kostenstellen und Kostenträger an Varial ( Vertrieb ) # 0 = Kostenträger/Kostenstelle werden nicht übergeben # 1 = Die vom Systemschalter SLT_MODUL_KORE ermittelte Kostenstelle wird übergeben # 2 = Anstelle der Kostenstelle wird der Kostenträger aus der Auftragsposition übergeben. # Falls dort kein Kostenträger vorhanden ist, wird die Auftragsnummer übergeben # 3 = Die vom Systemschalter SLT_MODUL_KORE ermittelte Kostenstelle wird übergeben. # Zusätzlich wird der Kostenträger der Auftragsposition übergeben. # Ist kein Kostenträger in der Auftragsposition vorhanden, so wird die Auftragsnummer als Kostenträger übergeben. # # Mit diesem Schalter steuert man, ob nur die Kostenstelle (1), nur der Kostenträger (2) oder # ob die Kostenstelle und der Kostenträger (3) an Varial übergeben werden soll. Dieser Schalter gilt nur für das Buchen der Sachkonten ( Auftragspositionen ) # #============================================================================== AUFT_FIBU_KORE = 3 #============================================================================== # # Übergabe der Mengen ( Einkauf ) # 0 = die Menge wird nicht übergeben # 1 = die Menge wird übergeben # #============================================================================== EINK_MENGE_UEBERGEBEN = 1 #============================================================================== # # Übergabe der Mengen ( Vertrieb ) # 0 = die Menge wird nicht übergeben # 1 = die Menge wird übergeben # #============================================================================== AUFT_MENGE_UEBERGEBEN = 1 #============================================================================== # # Übergabe der Auftrags-Nr. ( Einkauf ) # 0 = Auftrags-Nr. wird nicht übergeben # 1 = Auftrags-Nr. wird übergeben # #============================================================================== EINK_FIBU_EKNR = 1 #============================================================================== # # Übergabe der Auftrags-Nr. ( Vertrieb ) # 0 = Auftrags-Nr. wird nicht übergeben # 1 = Auftrags-Nr. wird übergeben # #============================================================================== AUFT_FIBU_AUFNR = 1 #============================================================================== # # Buchungstext ( Einkauf ) # 1 = Wenn für den Einkaufsauftrag ein Kundenauftrag vorhanden ist, dann wird folgendes übergeben: # <Lieferanten Kurzbezeichnung>+" Auftag: "+<Kundenauftragsnummer>, # wenn nicht, dann wird <Lieferanten Kurzbezeichnung>+" "+<Artikelbezeichnung1> übergeben # # 2 = Die Bemerkung von der Einkaufsposition wird übergeben #============================================================================== EINK_BUCHTEXT = 2 #============================================================================== # # Kurzadresse # 0 = Kurzbezeichnung aus Kundenstamm (adrtab.kbez10) # 1 = Varial-Logik # # Wenn der Schalter angeschaltet ist, wird die Kurzadresse in der Form übergeben, # wie es beim manuellen Anlegen der Stammdaten in VARIAL gefüllt wird: max. 10 Stellen Kunden-Name + ',' + Ort. #============================================================================== AUFT_FIBU_KURZADR = 1 #============================================================================== # # Übergabe der Kostentraeger-Kategorie ( Vertrieb ) # 0 = Kostentraeger wird uebergeben # 1 = Kostentraeger-Kategorie wird uebergeben # #============================================================================== AUFT_FIBU_KTRKAT = 0 #============================================================================== # # Übergabe der Kostentraeger-Kategorie ( Einkauf ) # 0 = Kostentraeger wird uebergeben # 1 = Kostentraeger-Kategorie wird uebergeben # #============================================================================== EINK_FIBU_KTRKAT = 0 #============================================================================== # # Übergabe Fremdbelegnummer oder Eingangsnummer (RE11) # 0 = Fremdbelegnummer # 1 = Eingangsnummer (vgl. SIDLG10 EINK_RE11_EINGNR) # #============================================================================== EINK_BELEGNR=0 #============================================================================== # # Buchungstext ( Vertrieb ) # 0 = Sachbearbeiter aus Auftrag wird nicht uebergeben # 1 = Sachbearbeiter aus Auftrag wird uebergeben # #============================================================================== AUFT_BUCHTEXT=0 #============================================================================== # # Stammdatenübergabe-AU200 Debitoren # 0 = Stammdatenübergabe Debitoren wie bisher # 1 = Stammdatenübergabe Debitoren(Ja) nicht änderbar # 2 = Stammdatenübergabe Debitoren(Nein) nicht änderbar # #============================================================================== AUFT_DEBITOR=0 #============================================================================== # # Stammdatenübergabe-AU200 Kreditoren # 0 = Stammdatenübergabe Kreditoren wie bisher # 1 = Stammdatenübergabe Kreditoren(Ja) nicht änderbar # 2 = Stammdatenübergabe Kreditoren(Nein) nicht änderbar # #============================================================================== AUFT_KREDITOR=0